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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9241 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 32, 127,6 KM DIÁRIOS, R$ 5,61/KM, CONFORME PMI 012/2026, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2023. 44.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 32, 127,6 KM DIÁRIOS, R$ 5,61/KM, CONFORME PMI 012/2026, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2023. 44.000,00
30/06/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 32, 127,6 KM DIÁRIOS, R$ 5,61/KM, CONFORME PMI 012/2026, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2023.LIQUIDADO CFE NF 452, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 14.586,00
30/06/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 32, 127,6 KM DIÁRIOS, R$ 5,61/KM, CONFORME PMI 012/2026, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2023. LIQUIDADO CFE NF 453, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 14.316,72
30/06/2026 LIQUIDADO COM VALOR INCORRETO -14.586,00
06/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 32, 127,6 KM DIÁRIOS, R$ 5,61/KM, CONFORME PMI 012/2026, 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 76/2023. LIQUIDADO CFE NF 453, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 14.316,72
TOTAL 44.000,00 14.316,72 14.316,72
SALDO A PAGAR 29.683,28