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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9378 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Cloridrato de Lidocaína 2%. Solução injetável estéril e apirogênica. Registro Anvisa. Ampola com 5ml. 1,17 58,47
180.00 Solução de enema glicerinado 12?%. Frasco de 500?ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. 10,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Cloridrato de Lidocaína 2%. Solução injetável estéril e apirogênica. Registro Anvisa. Ampola com 5ml. Solução de enema glicerinado 12?%. Frasco de 500?ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PAR USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 249/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 1139/2026. 1.858,47
TOTAL 1.858,47 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.858,47