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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9386 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Máquina de Costura doméstica Portátill eletrônica. - 27 pontos embutidos, incluindo pontos básicos e decorativos, Ponto para casa de botão automático em 1 passo - Ponto de aplique tipo caseado e pontos para patchwork - kit de calçadores para patchwork - kit de calcadores para patchwork inclusos - passador de linha automático - Velocidade: 800ppm (pontos por minuto) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COSTURA NA OFICINA DE ARTETERAPI 1.525,00 1.525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 Máquina de Costura doméstica Portátill eletrônica. - 27 pontos embutidos, incluindo pontos básicos e decorativos, Ponto para casa de botão automático em 1 passo - Ponto de aplique tipo caseado e pontos para patchwork - kit de calçadores para patchwork - kit de calcadores para patchwork inclusos - passador de linha automático - Velocidade: 800ppm (pontos por minuto) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COSTURA NA OFICINA DE ARTETERAPIA DO CAPS I NOVO RUMO, CFE DFD SS/CAPS Nº 307/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2025 E ORDEM DE COMPRA 1142/2026. 1.525,00
TOTAL 1.525,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.525,00