Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. |
6.000,00 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26 |
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762,15 |
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| 19/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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762,15 |
| 11/03/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. FEVEREIRO/2026. |
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529,80 |
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| 17/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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529,80 |
| 16/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. MARÇO/2026. |
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530,09 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. MARÇO/2026. |
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530,09 |
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| 16/04/2026 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE. |
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-530,09 |
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| 17/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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530,09 |
| 15/05/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. ABRIL/2026. |
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455,81 |
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| 18/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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455,81 |
| TOTAL |
6.000,00 |
2.277,85 |
2.277,85 |
| SALDO A PAGAR |
3.722,15 |