Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8802 |
26/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.882,96 |
2.882,96 |
2.882,96 |
8803 |
26/05/2023 |
I P E R G S |
321,10 |
321,10 |
321,10 |
8804 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.258,15 |
12.258,15 |
12.258,15 |
8805 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
245,16 |
245,16 |
245,16 |
8806 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
8807 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.750,47 |
1.750,47 |
1.750,47 |
8808 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
347,59 |
347,59 |
347,59 |
8809 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
749,77 |
749,77 |
749,77 |
8810 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.225,82 |
1.225,82 |
1.225,82 |
8811 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.043,02 |
2.043,02 |
2.043,02 |
8812 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.898,09 |
30.898,09 |
30.898,09 |
8813 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.258,17 |
1.258,17 |
1.258,17 |
8814 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.907,03 |
3.907,03 |
3.907,03 |
8815 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.048,86 |
5.048,86 |
5.048,86 |
8816 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.002,57 |
1.002,57 |
1.002,57 |
8817 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.268,84 |
3.268,84 |
3.268,84 |
8818 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.550,51 |
5.550,51 |
5.550,51 |
8819 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.188,59 |
10.188,59 |
10.188,59 |
8820 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.623,38 |
1.623,38 |
1.623,38 |
8821 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
685,19 |
685,19 |
685,19 |
Sub-total |
85.730,27 |
85.730,27 |
85.730,27 |