Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
810 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
2480 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
4000 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.499,58 |
3.499,58 |
3.499,58 |
5568 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
7053 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
8446 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.499,58 |
3.499,58 |
3.499,58 |
10028 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.163,69 |
3.163,69 |
3.163,69 |
11530 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
12981 |
25/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
14583 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
16036 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
17269 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
417,65 |
417,65 |
417,65 |
Sub-total |
36.572,42 |
36.572,42 |
36.572,42 |
Total |
36.572,42 |
36.572,42 |
36.572,42 |