Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1471 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
3096 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
168,96 |
168,96 |
168,96 |
3097 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
294,59 |
294,59 |
294,59 |
4592 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
220,93 |
220,93 |
220,93 |
5002 |
05/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
225,27 |
225,27 |
225,27 |
6154 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
7632 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
9071 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
10631 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
12134 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
13567 |
25/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
15162 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
16661 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
17559 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
18716 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,92 |
259,92 |
0,00 |
Sub-total |
5.068,67 |
5.068,67 |
4.808,75 |
Total |
5.068,67 |
5.068,67 |
4.808,75 |