Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7950 | 08/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
8160 | 18/10/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
8236 | 22/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
8421 | 24/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
8563 | 31/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
9139 | 22/11/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Sub-total | 898,50 | 898,50 | 898,50 | ||
Total | 4.238,60 | 4.238,60 | 4.238,60 |
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