Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9457 | 05/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 747,91 | 747,91 | 747,91 |
Sub-total | 747,91 | 747,91 | 747,91 | ||
Total | 8.878,99 | 8.878,99 | 8.878,99 |
< 1 2 |