Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10068 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Despesas Nao Computadas no Ensino Funda |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
90 / 2010 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-complemento de empenho nº
7756/20136 |
0,00 |
375,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-complemento de empenho nº
7756/20136 |
375,22 |
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23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
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375,22 |
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31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000179
PAGTO. REF. EMPENHO 010068/2013
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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375,22 |
TOTAL |
375,22 |
375,22 |
375,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.