Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar pessoas para tratamento
especializado em ESPUMOSO no dia
26/12/2013.
0,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2013
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar pessoas para tratamento
especializado em ESPUMOSO no dia
26/12/2013.
27,00
26/12/2013
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de levar pessoas para tratamento
especializado em SANTA MARIA NO DIA
26/12/2013. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
27,00
31/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018366
PAGTO. REF. EMPENHO 010133/2013
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.