Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1017 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente auto de infração de
trânsito do veículo VW/KOMBI, placas
IIK1426. |
0,00 |
127,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2013 |
Valor referente auto de infração de
trânsito do veículo VW/KOMBI, placas
IIK1426. |
127,69 |
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06/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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127,69 |
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18/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002448
PAGTO. REF. EMPENHO 001017/2013
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER - 16612 |
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127,69 |
TOTAL |
127,69 |
127,69 |
127,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.