Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10190 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013. Complemento de empenho
nº4369/2013 |
0,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2013 |
Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013. Complemento de empenho
nº4369/2013 |
3.390,00 |
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27/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0375 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. |
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3.390,00 |
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31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856021, 856020
PAGTO. REF. EMPENHO 010190/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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3.390,00 |
TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.