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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10195 Data de lançamento: 27/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte escolar realizado TRECHO41 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013. Complemento de empenho nº 4370/2013 0,00 2.920,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2013 Valor referente transporte escolar realizado TRECHO41 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013. Complemento de empenho nº 4370/2013 2.920,68
27/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº292 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES. 2.920,68
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856025, 856024 PAGTO. REF. EMPENHO 010195/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 2.920,68
TOTAL 2.920,68 2.920,68 2.920,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.