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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10218 Data de lançamento: 30/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Ambulância Ford nº 148 para Passo Fundo/RS cfe. memorando interno 1252/13. 0,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Ambulância Ford nº 148 para Passo Fundo/RS cfe. memorando interno 1252/13. 54,00
30/12/2013 Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar Ambulância Ford nº 148 para Passo Fundo/RS cfe. memorando interno 1252/13. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 54,00
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018369 PAGTO. REF. EMPENHO 010218/2013 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.