DIVULGAÇÃO OFICIAL E CONTRATOS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2013
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013.
1.000,00
30/12/2013
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de DEZEMBRO/2013. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO FRANKEN.
1.000,00
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010249/2013
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.