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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10302 Data de lançamento: 31/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº61/2013 0,00 532,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2013 Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº61/2013 532,04
31/12/2013 Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para as máqui nas e veículos da municipalidade cfe Pregão Presencial PMI052-2012 e Pare cer Jurídico nº178/2012. Complemento de empenho nº61/2013. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 532,04
31/12/2013 ANULAOD POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -532,04
31/12/2013 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO -532,04
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.