Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios destinadas para as Esco
las Municipais de ensino Fundamental
cfe. ordem de compra nº287/2013. |
0,00 |
601,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2013 |
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios destinadas para as Esco
las Municipais de ensino Fundamental
cfe. ordem de compra nº287/2013. |
601,33 |
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07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1038 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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601,33 |
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25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855744
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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601,33 |
TOTAL |
601,33 |
601,33 |
601,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.