Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GABRIEL TONINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
07/02/2013 |
Tipo de empenho: |
GABRIEL TONINI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento nº 016/
2013. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2013 |
Valor referente adiantamento nº 016/
2013. |
400,00 |
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07/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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400,00 |
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14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016378
PAGTO. REF. EMPENHO 001052/2013
GABRIEL TONINI - 15350 |
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400,00 |
08/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2013 - SERVIÇOS. |
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-135,50 |
08/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2013 - SERVIÇOS. |
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-135,50 |
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08/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2013 - SERVIÇOS. |
-135,50 |
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TOTAL |
264,50 |
264,50 |
264,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.