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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1058 Data de lançamento: 07/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a contribuição men sal relativa ao exercício de 2013 cfe.Lei Municipal 2174/2008. 0,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2013 Valor referente a contribuição men sal relativa ao exercício de 2013 cfe.Lei Municipal 2174/2008. 8.400,00
25/02/2013 LIQUIDADO CFE. AVISO Nº01/2013 ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
06/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. JANEIRO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
18/03/2013 LIQUIDADO CFE. AVISO Nº02 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
26/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
09/04/2013 LIQUIDADO CFE. AVISO DE EMPENHO ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
10/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. MARÇO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. EMPENHO Nº04 E05/2013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 1.332,00
28/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. ABRIL E MAIO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 1.332,00
25/06/2013 LIQUIDADO CFE. AVISO DE EMPENHO Nº 006/2013 ANEXA E A ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
17/07/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. JUNHO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. EMPENHO 07/2013 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADSMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
15/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. JULHO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. EMPENHO 08 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 666,00
12/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. AGOSTO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 666,00
18/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
25/11/2013 LIQUIDADO CFE. AVISOS DE EMPENHO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 1.332,00
27/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF.OUTUBRO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
12/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 3195 666,00
17/12/2013 LIQUIDADO CFE.AVISO DE EMPENHO Nº12/2013 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 666,00
17/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -408,00
TOTAL 7.992,00 7.992,00 7.326,00
SALDO A PAGAR 666,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.