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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 10 un. de toalha de rosto felpuda 100% algo dão destinadas para os Centros So ciais e Secretaria da Assistencia So cial cfe.Pregão Eletrônico PMI 003-2013 e Perecer Jurídico nº015/2013. 0,00 29,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 10 un. de toalha de rosto felpuda 100% algo dão destinadas para os Centros So ciais e Secretaria da Assistencia So cial cfe.Pregão Eletrônico PMI 003-2013 e Perecer Jurídico nº015/2013. 29,40
16/04/2013 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12131 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. 29,40
24/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169 PAGTO. REF. EMPENHO 001099/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 16412 29,40
TOTAL 29,40 29,40 29,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.