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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 320 un. de Pedra Sanitária embalagem 35 g e diversos materiais de higiene limpe za destinados para os centros Soci ais e Secretaria da Assistência So cial cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013. 0,00 3.080,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 320 un. de Pedra Sanitária embalagem 35 g e diversos materiais de higiene limpe za destinados para os centros Soci ais e Secretaria da Assistência So cial cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013. 3.080,25
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 3.080,25
TOTAL 3.080,25 3.080,25 0,00
SALDO A PAGAR 3.080,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.