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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 100 un. de sabonete líquido com fragância de de coco ou erva doce e diversos mate riais de higiene e limpeza destina dos aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrôni co PMI003-2013 e Parecer Ju rídico nº 015/2013. 0,00 1.494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 100 un. de sabonete líquido com fragância de de coco ou erva doce e diversos mate riais de higiene e limpeza destina dos aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrôni co PMI003-2013 e Parecer Ju rídico nº 015/2013. 1.494,00
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 1.494,00
05/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017007 PAGTO. REF. EMPENHO 001112/2013 DIEGO PALOSKI - 18902 1.494,00
TOTAL 1.494,00 1.494,00 1.494,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.