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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1114 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 1190 un de papel higiênico, neutro, folha simples e diversos materiais de lim peza e higiene destinados aos Cen tros Sociais e Secretaria da Assis tência Social cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico 015-2013. 0,00 2.345,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 1190 un de papel higiênico, neutro, folha simples e diversos materiais de lim peza e higiene destinados aos Cen tros Sociais e Secretaria da Assis tência Social cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico 015-2013. 2.345,55
09/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.223.631 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANIA T. R. LOSER. 1.979,10
09/04/2013 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DO ITEM 03 - ALCOOL ETÍLICO PELA PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO. -366,45
16/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001114/2013 PRIMO MIHI LTDA - 18982 1.979,10
TOTAL 1.979,10 1.979,10 1.979,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.