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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1115 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 50un.de papel higiênico folha simples e di versos materiais de limpeza higiene destinados aos Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 eParecer Jurí dico 015-2013. 0,00 262,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 50un.de papel higiênico folha simples e di versos materiais de limpeza higiene destinados aos Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 eParecer Jurí dico 015-2013. 262,60
09/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.223.631 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANIA T. R. LOSER. 123,00
09/04/2013 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DO ITEM 03 - ALCOOL ETÍLICO PELA PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO. -139,60
16/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001115/2013 PRIMO MIHI LTDA - 18982 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.