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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 20 un. de flanela para limpeza 100% algodão com no mínimo 40x30cm, 05 un. de de sodorizador ambiental e 40un. de sa bão em pó embalagem 01 kg destinados aos bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015 /2013. 0,00 123,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 20 un. de flanela para limpeza 100% algodão com no mínimo 40x30cm, 05 un. de de sodorizador ambiental e 40un. de sa bão em pó embalagem 01 kg destinados aos bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015 /2013. 123,80
15/03/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 123,80
25/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001121/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495 123,80
TOTAL 123,80 123,80 123,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.