Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1184 |
Data de lançamento: |
08/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de elemen
tos e calços destinados para o Rolo
nº132 cfe.ordem de compra nº340/13. |
0,00 |
1.554,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2013 |
Valor referente aquisição de elemen
tos e calços destinados para o Rolo
nº132 cfe.ordem de compra nº340/13. |
1.554,08 |
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18/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº17658 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS CLAIR JOSE BENINI. |
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1.554,08 |
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06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006781
PAGTO. REF. EMPENHO 001184/2013
MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305 |
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1.554,08 |
TOTAL |
1.554,08 |
1.554,08 |
1.554,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.