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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANDRA MARIA DE BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1198 Data de lançamento: 13/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Depreciação e Reavaliação de Bens Permanentes na DPM em Porto Alegre no dia 25/02/2013. 0,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2013 Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Depreciação e Reavaliação de Bens Permanentes na DPM em Porto Alegre no dia 25/02/2013. 188,00
13/02/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 188,00
21/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001198/2013 SANDRA MARIA DE BRITO - 11643 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.