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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1231 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 100 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Blibiote ca Municipal pelo período de 15/02/ 2013 a 31/12/2013. 0,00 2.586,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Blibiote ca Municipal pelo período de 15/02/ 2013 a 31/12/2013. 2.586,51
01/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000698 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 153,58
12/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000698 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 0,70
15/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 154,28
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 306,92
15/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. MARÇO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
30/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000711 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 306,92
15/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. ABRIL/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000717 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 306,92
14/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. MAIO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
26/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 00723 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 306,92
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. JUNHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN. 306,92
15/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. JULHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
30/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 306,92
16/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. AGOSTO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº745 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 306,92
14/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
31/10/2013 LIQIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000752 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 283,79
18/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 283,79
TOTAL 2.586,51 2.586,51 2.586,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.