Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
LAR POR-DO-SOL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de 01 jogo
de estofados destinados para o Lar
Por do Sol cfe. ordem de serviço nº
352/2013. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2013 |
Valor referente conserto de 01 jogo
de estofados destinados para o Lar
Por do Sol cfe. ordem de serviço nº
352/2013. |
350,00 |
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18/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001114 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
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350,00 |
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03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855240
PAGTO. REF. EMPENHO 001260/2013
ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA - 178 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.