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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTOVAO DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VlR ref.rescisão contrato trabalho Descontos:Con.CEF.R$ 697,44;Seg.vida Bradesco: R$10,04;Rancho Lair Grave: R$35,00;Rancho Carlos BuckerR$350,00 Part.aux.alimen.:R$2,00;ASEPI R$6,32 IPE R$ 47,53;IMPASI-sobre 13ºsalário R$22,01; IMPASI- saldo salário: R$69,48. Líquido a Receber:R$ 760,18 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 VlR ref.rescisão contrato trabalho Descontos:Con.CEF.R$ 697,44;Seg.vida Bradesco: R$10,04;Rancho Lair Grave: R$35,00;Rancho Carlos BuckerR$350,00 Part.aux.alimen.:R$2,00;ASEPI R$6,32 IPE R$ 47,53;IMPASI-sobre 13ºsalário R$22,01; IMPASI- saldo salário: R$69,48. Líquido a Receber:R$ 760,18 2.000,00
18/02/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI 2.000,00
05/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001272/2013 CRISTOVAO DA SILVA RAMOS - 18629 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.