Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: CRISTOVAO DA SILVA RAMOS |
Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VlR ref.rescisão contrato trabalho Descontos:Con.CEF.R$ 697,44;Seg.vida Bradesco: R$10,04;Rancho Lair Grave: R$35,00;Rancho Carlos BuckerR$350,00 Part.aux.alimen.:R$2,00;ASEPI R$6,32 IPE R$ 47,53;IMPASI-sobre 13ºsalário R$22,01; IMPASI- saldo salário: R$69,48. Líquido a Receber:R$ 760,18 | 0,00 | 2.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/02/2013 | VlR ref.rescisão contrato trabalho Descontos:Con.CEF.R$ 697,44;Seg.vida Bradesco: R$10,04;Rancho Lair Grave: R$35,00;Rancho Carlos BuckerR$350,00 Part.aux.alimen.:R$2,00;ASEPI R$6,32 IPE R$ 47,53;IMPASI-sobre 13ºsalário R$22,01; IMPASI- saldo salário: R$69,48. Líquido a Receber:R$ 760,18 | 2.000,00 | ||
18/02/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI | 2.000,00 | ||
05/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001272/2013 CRISTOVAO DA SILVA RAMOS - 18629 | 2.000,00 | ||
TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |