Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1297 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
CRECHE BAIRRO ODILA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cerâmi
ca e argamassa destinado para a Cre
che Odila cfe. ordem de compra nº387
/2013. |
0,00 |
649,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2013 |
Valor referente aquisição de cerâmi
ca e argamassa destinado para a Cre
che Odila cfe. ordem de compra nº387
/2013. |
649,99 |
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20/02/2013 |
LIQUIDADO CFE,. DANFE EM ANEXO Nº550 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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649,99 |
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15/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855203
PAGTO. REF. EMPENHO 001297/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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649,99 |
TOTAL |
649,99 |
649,99 |
649,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.