Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor consumo de conferências do mês
de Fevereiro de 2013 do Conselho Tu
telar. |
0,00 |
61,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2013 |
Valor consumo de conferências do mês
de Fevereiro de 2013 do Conselho Tu
telar. |
61,63 |
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20/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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61,63 |
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25/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001298/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 |
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61,63 |
TOTAL |
61,63 |
61,63 |
61,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.