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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1300 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor refente consumo de conferên cias do mês de Fevereiro / 2013 das Creches. 0,00 11,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 Valor refente consumo de conferên cias do mês de Fevereiro / 2013 das Creches. 11,72
20/02/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER 11,72
25/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855144 PAGTO. REF. EMPENHO 001300/2013 EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 11,72
TOTAL 11,72 11,72 11,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.