Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de Fevereiro/2013 do Pos
tão de Saúde. |
0,00 |
54,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de Fevereiro/2013 do Pos
tão de Saúde. |
54,16 |
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20/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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54,16 |
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25/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016398
PAGTO. REF. EMPENHO 001301/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 |
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54,16 |
TOTAL |
54,16 |
54,16 |
54,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.