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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 137 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de servi ços de regência para a Banda Munici pal de Ibirubá com carga horária de 15 horas semanais pelo período de 1º/01/2013 até 31/12/2013. Mensal R$ 832,00 0,00 9.984,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente contratação de servi ços de regência para a Banda Munici pal de Ibirubá com carga horária de 15 horas semanais pelo período de 1º/01/2013 até 31/12/2013. Mensal R$ 832,00 9.984,00
16/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0159 EM ANEXO ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 832,00
04/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002561 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. JANEIRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
25/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0161 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
06/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006777 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
27/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0163 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
03/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. MARÇO/2013. MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº164 ATESTADA PELA SECRETÁSRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. ABRIL/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
20/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0166 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
04/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. MAIO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
26/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0168 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 832,00
02/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850188 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. JUNHO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 832,00
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. JULHO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
29/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0174 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
05/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850561 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. AGOSTO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
25/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 832,00
01/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. SETEMBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
29/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 832,00
05/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850228 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. OUTUBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
25/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 832,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
12/12/2013 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 832,00
18/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852305 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 15764 832,00
TOTAL 9.984,00 9.984,00 9.984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.