Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LUIS FERNANDO NOVELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
LUIS FERNANDO NOVELLO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 005/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 005/2013. |
300,00 |
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02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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300,00 |
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02/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016105
PAGTO. REF. EMPENHO 000014/2013
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673 |
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300,00 |
29/01/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 005/2013 - MATERIAIS. |
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-38,71 |
29/01/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 005/2013 - MATERIAIS. |
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-38,71 |
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29/01/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 005/2013 - MATERIAIS. |
-38,71 |
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TOTAL |
261,29 |
261,29 |
261,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.