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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SS TECNICO MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 repa ro transmissão, 01 tambor, 01 reten tor, juntas, porcas, terminais, ros cas, luvas e discos destinados para a Patrola nº60 cfe. ordem de compra nº395/2013. 0,00 3.492,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 Valor referente aquisição de 01 repa ro transmissão, 01 tambor, 01 reten tor, juntas, porcas, terminais, ros cas, luvas e discos destinados para a Patrola nº60 cfe. ordem de compra nº395/2013. 3.492,60
22/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº037 ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI 3.492,60
06/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002608 PAGTO. REF. EMPENHO 001492/2013 SS TECNICO MECANICA LTDA - 15923 3.492,60
TOTAL 3.492,60 3.492,60 3.492,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.