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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1509 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 10- roteiro de 119 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,34 por km rodado, cfe,Pregão Presencial PMI 125/2011. 0,00 58.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 10- roteiro de 119 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 2,34 por km rodado, cfe,Pregão Presencial PMI 125/2011. 58.000,00
26/02/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0016 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. 1.670,76
08/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850609 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 tr.10 1.670,76
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0017 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 5.290,74
05/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. MARÇO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 TR.10 5.290,74
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0018 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.404,58
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850627 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. ABRIL/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 TR. 10 6.404,58
27/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0019 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 5.847,66
06/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850631 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. MAIO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 TR.10 5.847,66
25/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 3.400,00
05/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850634 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. JUNHO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 3.400,00
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0021 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARARODRIGUES. 3.341,52
05/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850645 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. JULHO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 tr.10 3.341,52
28/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0022 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.404,58
05/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. AGOSTO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 6.404,58
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0023 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 5.847,66
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. SETEMBRO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 TR. 10 5.847,66
25/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0024 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.404,58
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850670 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. OUTUBRO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 tr.10 6.404,58
28/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0025 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 5.847,66
06/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850674 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 LAERCIO RUPPENTHAL IBIRUBÁ - 4860 TR.10 5.847,66
TOTAL 58.000,00 50.459,74 50.459,74
SALDO A PAGAR 7.540,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.