Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
Valor referente contratação de empre
sa responsável pela prestação de ser
viços de Monitoramento Eletrônico re alizado no Posto Odontológico, Posto de Saúde do Bairro Floresta e Posto de Saúde Centro cfe.PregãoPresencial
PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/
2009 pelo período de 02/01/2013 até
31/08/2013. |
2.596,00 |
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18/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3708 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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324,50 |
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14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016254, 016253
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. JANEIRO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3804 ATESTADA PEWLO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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324,50 |
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05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016430, 016429
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
20/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº3767 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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324,50 |
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02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016622, 016621
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. MARÇO/2013.
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
23/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003886 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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324,50 |
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07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016852, 016851
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. ABRIL/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°3946 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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324,50 |
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04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016989, 016988
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. MAIO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
14/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4009ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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324,50 |
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02/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017154, 017153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. JUNHO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOAT FISCAL Nº 4082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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324,50 |
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08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017356, 017357
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. JULHO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
19/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA |
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324,50 |
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05/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017372, 017371
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2013 - REF. AGOSTO/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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324,50 |
TOTAL |
2.596,00 |
2.596,00 |
2.596,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.