Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 23 roteiro de 151km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,41 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
75.000,00 |
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26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0075 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
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2.183,46 |
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12/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850610
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 tr.23 |
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2.183,46 |
26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0077 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.278,20 |
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09/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850622
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. MARÇO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR. 23 |
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7.278,20 |
25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0078 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.369,93 |
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09/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850625
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. ABRIL/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23 |
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8.369,93 |
27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0079 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.642,11 |
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06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850632
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. MAIO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR.23 |
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7.642,11 |
26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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7.642,11 |
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04/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850637
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. JUNHO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 |
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7.642,11 |
24/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0081 ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.366,92 |
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06/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850646
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. JULHO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 tr. 23 |
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4.366,92 |
28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0082 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.369,93 |
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05/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850651
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. AGOSTO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 |
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8.369,93 |
23/09/2013 |
ANULADO POR TER SIDO TROCADO DE VÍNCULO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. |
-7.334,88 |
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26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0083 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.642,11 |
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04/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850659
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. SETEMBRO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219 TR. 23 |
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7.642,11 |
25/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0084 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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8.369,93 |
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07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850669
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. OUTUBRO/2013
LUIS CARLOS KLOH - 5219
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8.369,93 |
TOTAL |
67.665,12 |
61.864,70 |
61.864,70 |
SALDO A PAGAR |
5.800,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.