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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26 - roteiro de 172 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$2,13 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. 0,00 75.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 26 - roteiro de 172 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$2,13 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. 75.000,00
26/02/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0269 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 2.198,16
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.26 2.198,16
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0273 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.960,84
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MARÇO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 6.960,84
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0282 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.426,28
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. ABRIL/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26 8.426,28
27/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0290 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.693,56
05/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MAIO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26 7.693,56
25/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0296 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.693,56
04/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. JUNHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR26. 7.693,56
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0299 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 4.396,32
05/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850647 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. JULHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.26 4.396,32
27/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0308 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.426,28
05/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850650 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. AGOSTO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.26 8.426,28
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0352 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.693,56
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 26 7.693,56
30/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0360 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESSA 8.792,64
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850668 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 26 8.792,64
28/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0317 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.693,56
09/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.26 7.693,56
TOTAL 75.000,00 69.974,76 69.974,76
SALDO A PAGAR 5.025,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.