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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1512 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. 0,00 81.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 19-roteiro de 160 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado,cfe. Pregão Presencial PMI 125/2011. 81.000,00
26/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0268 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 2.361,60
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 19 2.361,60
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0272 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.872,00
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. MARÇO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19 7.872,00
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0281 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 9.052,80
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. ABRIL/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19 9.052,80
27/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0289 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.265,60
05/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. MAIO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19 8.265,60
19/06/2013 ANULADO PARA AJUSTE DE VÍNCULO -3.766,56
25/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0295 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.265,60
04/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. JUNHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 19 8.265,60
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0300 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 5.116,80
05/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850647 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. JULHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536tr. 19 5.116,80
27/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0307 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 9.052,80
05/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850650 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. AGOSTO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.19 9.052,80
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0353 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.265,60
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19 8.265,60
25/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0358 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 9.052,80
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850668 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 9.052,80
28/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0316 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 8.265,60
09/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.19 8.265,60
TOTAL 77.233,44 75.571,20 75.571,20
SALDO A PAGAR 1.662,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.