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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar da União
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. 0,00 75.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. 75.000,00
26/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0271 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.011,00
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. MARÇO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 7.011,00
24/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0280 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.487,00
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. ABRIL/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 8.487,00
27/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0288 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.749,00
05/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. MAIO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18 7.749,00
25/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0294 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.749,00
04/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. JUNHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18 7.749,00
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0301 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 4.428,00
05/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. JULHO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18 4.428,00
27/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0306 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.000,00
05/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. AGOSTO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 8.000,00
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0354 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.749,00
04/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. SETEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18 7.749,00
04/11/2013 LIQUIDADO CFE. NF EM ANEXO Nº0356 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 8.066,44
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. OUTUBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18 8.066,44
28/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0315 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.749,00
06/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18 7.749,00
20/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -2.845,56
26/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 4.753,17
26/12/2013 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL DEVIDO EMPENHO A MAIOR -412,83
31/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18 4.753,17
TOTAL 71.741,61 71.741,61 71.741,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.