Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18-roteiro de 150 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. |
75.000,00 |
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26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0271 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.011,00 |
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04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850139
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. MARÇO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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7.011,00 |
24/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0280 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.487,00 |
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07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. ABRIL/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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8.487,00 |
27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0288 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.749,00 |
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05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850141
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. MAIO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR. 18 |
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7.749,00 |
25/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0294 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.749,00 |
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04/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. JUNHO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18 |
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7.749,00 |
23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0301 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.428,00 |
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05/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850143
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. JULHO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.18 |
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4.428,00 |
27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0306 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.000,00 |
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05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. AGOSTO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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8.000,00 |
26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0354 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.749,00 |
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04/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. SETEMBRO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18 |
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7.749,00 |
04/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF EM ANEXO Nº0356 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.066,44 |
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07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850153
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. OUTUBRO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18
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8.066,44 |
28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0315 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.749,00 |
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06/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr. 18
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7.749,00 |
20/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-2.845,56 |
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26/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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4.753,17 |
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26/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL DEVIDO EMPENHO A MAIOR |
-412,83 |
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31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 tr.18
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4.753,17 |
TOTAL |
71.741,61 |
71.741,61 |
71.741,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.