Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06-roteiro de 152km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,14 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
99.200,00 |
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26/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0243 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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2.863,68 |
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08/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 06 |
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2.863,68 |
21/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0252 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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9.545,60 |
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04/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. MARÇO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.06 |
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9.545,60 |
25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0261 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.977,44 |
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07/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. ABRIL/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.6 |
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10.977,44 |
29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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10.022,88 |
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05/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. MAIO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.6 |
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10.022,88 |
26/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0292 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.204,64 |
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05/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. JULHO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 6 |
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6.204,64 |
28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0353 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.977,44 |
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05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. AGOSTO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.6 |
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10.977,44 |
27/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0360 ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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10.022,88 |
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04/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. SETEMBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.6 |
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10.022,88 |
30/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0001 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.977,44 |
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06/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. OUTUBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr. 6
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10.977,44 |
04/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0372 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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10.500,16 |
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06/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 tr.6
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10.500,16 |
23/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-10.425,92 |
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27/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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6.681,92 |
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31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.6
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6.681,92 |
TOTAL |
88.774,08 |
88.774,08 |
88.774,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.