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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Setor Industrial
Função: Indústria
Subfunção: Produção Industrial
Projeto / Atividade: Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI012-2009 e Pare cer Jurídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013. 0,00 1.373,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI012-2009 e Pare cer Jurídico nº65/2009 pelo período de 02/01/2013 até 31/08/2013. 1.373,20
18/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3709 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 171,65
14/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. JANEIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
25/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3805 ATESTADA PEWLO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 171,65
05/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
20/03/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº3765 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 171,65
02/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. MARÇO/2013. GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
23/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003884 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 171,65
07/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. ABRIL/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
20/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3947 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 171,65
04/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. MAIO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
14/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4010 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 171,65
02/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. JUNHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
23/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 171,65
08/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. JULHO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
19/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 171,65
05/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. AGOSTO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 171,65
TOTAL 1.373,20 1.373,20 1.373,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.