Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1560 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de sabão
em pó e materias de limpeza diversos
destinados para o Centro Social Pro
gresso cfe.ordem de compra nº425/13. |
0,00 |
148,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
Valor referente aquisição de sabão
em pó e materias de limpeza diversos
destinados para o Centro Social Pro
gresso cfe.ordem de compra nº425/13. |
148,26 |
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25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº149360 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
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148,26 |
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TOTAL |
148,26 |
148,26 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
148,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.