Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de susta
gen, pediasure, leite NAN e fraldas
destinadas para os pacientes diver sos cfe.ordem
de compra nº476/2013. |
0,00 |
1.530,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
Valor referente aquisição de susta
gen, pediasure, leite NAN e fraldas
destinadas para os pacientes diver sos cfe.ordem
de compra nº476/2013. |
1.530,30 |
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25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3534, 3527, 3525, 3526, 3518 , 3524 E 3528 ANEXAS E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.530,30 |
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06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016439
PAGTO. REF. EMPENHO 001583/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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1.530,30 |
TOTAL |
1.530,30 |
1.530,30 |
1.530,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.