Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1594 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 ven
tiladores parede 60 cm destinados pa
ra as salas do Centro Social Progres
so cfe. ordem de compra nº443/2013. |
0,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
Valor referente aquisição de 04 ven
tiladores parede 60 cm destinados pa
ra as salas do Centro Social Progres
so cfe. ordem de compra nº443/2013. |
476,00 |
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25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº8166 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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476,00 |
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11/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850005
PAGTO. REF. EMPENHO 001594/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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476,00 |
TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.