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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 25/02/2013
Tipo de empenho: MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS.
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 04 ven tiladores parede 60 cm destinados pa ra as salas do Centro Social Progres so cfe. ordem de compra nº443/2013. 0,00 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2013 Valor referente aquisição de 04 ven tiladores parede 60 cm destinados pa ra as salas do Centro Social Progres so cfe. ordem de compra nº443/2013. 476,00
25/02/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº8166 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 476,00
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850005 PAGTO. REF. EMPENHO 001594/2013 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.