Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1598 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente seguro obrigatório
do veículo Kombi nº99 placas IIK1426
CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº467/2013. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
Valor referente seguro obrigatório
do veículo Kombi nº99 placas IIK1426
CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº467/2013. |
105,25 |
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25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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105,25 |
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05/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001598/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.